Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1673/22 Internet 11/22 M 3 594,00 Kč
1673/22 Internet 11/22 M
07.11.2022 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 1674/22 Oprava telefonní ústředny L 2 541,00 Kč
1674/22 Oprava telefonní ústředny L
07.11.2022 AUTOSAJM CZ,s.r.o. 27529975 1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME 13 535,44 Kč
1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME
07.11.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3 352,81 Kč
1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3
07.11.2022 GREMO s.r.o. 61326267 1677/22 Servis výměníku 10/22 U 1 452,00 Kč
1677/22 Servis výměníku 10/22 U
07.11.2022 Úřad práce České republiky 72496991 1780/22 Užívání nebyt. prostor 9/22 H 11 206,36 Kč
1780/22 Užívání nebyt. prostor 9/22 H
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1644/22 Revize EZS a EPS A 5 700,00 Kč
1644/22 Revize EZS a EPS A
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1645/22 Revize hromosvodů (interval 4 roky) A 5 150,00 Kč
1645/22 Revize hromosvodů (interval 4 roky) A
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1646/22 Revize elektrospotřebičů A 8 100,00 Kč
1646/22 Revize elektrospotřebičů A
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1648/22 Mobilní telefony 10/22 106 708,65 Kč
1648/22 Mobilní telefony 10/22