Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1649/22 Mobilní internet 10/22 2 135,83 Kč
1649/22 Mobilní internet 10/22
04.11.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 1636/22 Ostraha objektu 10/22 J 932,69 Kč
1636/22 Ostraha objektu 10/22 J
04.11.2022 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 1637/22 Telefony 10/22 J 383,61 Kč
1637/22 Telefony 10/22 J
04.11.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1638/22 Ostraha - PCO 10/22 P 1 149,50 Kč
1638/22 Ostraha - PCO 10/22 P
04.11.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1639/22 Úklid 10/22 P 11 436,92 Kč
1639/22 Úklid 10/22 P
04.11.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1640/22 Fyzická ostraha 10/22 P 28 798,61 Kč
1640/22 Fyzická ostraha 10/22 P
04.11.2022 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1641/22 Oprava výtahu - havarijní stav L 9 623,41 Kč
1641/22 Oprava výtahu - havarijní stav L
04.11.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1642/22 Praní prádla 10/22 G, A, S 3 646,00 Kč
1642/22 Praní prádla 10/22 G, A, S
04.11.2022 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 1643/22 Periodická zdr. prohlídka (2 os) 10/22 M 700,00 Kč
1643/22 Periodická zdr. prohlídka (2 os) 10/22 M
04.11.2022 DELL Computer, spol.s r.o. 45272808 1647/22 Disk SN - výměna v diskovém poli SC8000 3 416,45 Kč
1647/22 Disk SN - výměna v diskovém poli SC8000