Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.02.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 218/19 Teplo v TV 1/19 A 17 329,76 Kč
218/19 Teplo v TV 1/19 A
12.02.2019 Služba, výrobní družstvo 00028819 219/19 Revize EZS 1.Q/19 C 780,00 Kč
219/19 Revize EZS 1.Q/19 C
11.02.2019 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 212/19 Servis kotelny 2/19 G 15 268,40 Kč
212/19 Servis kotelny 2/19 G
11.02.2019 GREMO s.r.o. 61326267 210/19 Servis výměníku 1/19 U 1 452,00 Kč
210/19 Servis výměníku 1/19 U
11.02.2019 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 211/19 E-Časopis Řízení školy + Speciál 2019 42 729,00 Kč
211/19 E-Časopis Řízení školy + Speciál 2019
11.02.2019 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 60727772 213/19 Svoz směs. odpadu 1-6/19 J 1 049,25 Kč
213/19 Svoz směs. odpadu 1-6/19 J
08.02.2019 Radek Ludvík 66986966 205/19 Občerstvení: Spcifikace romského žáka K 1 680,00 Kč
205/19 Občerstvení: Spcifikace romského žáka K
08.02.2019 Konica Minolta Business 00176150 206/19 Oprava: tiskárny 2x G (3.patro) 2 000,30 Kč
206/19 Oprava: tiskárny 2x G (3.patro)
08.02.2019 Konica Minolta Business 00176150 207/19 Oprava: tiskárny 2x G (1.patro) 1 149,50 Kč
207/19 Oprava: tiskárny 2x G (1.patro)
08.02.2019 WEBER v.o.s. 25030540 209/19 Oprava: EZS - výměna zál. baterií 2/19 U 2 602,00 Kč
209/19 Oprava: EZS - výměna zál. baterií 2/19 U