Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.02.2019 EMPECOM, s.r.o. 25837516 232/19 Internet 2/19 M 3 267,00 Kč
232/19 Internet 2/19 M
15.02.2019 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 233/19 Servis AUS 6AB 2126 - roční J 4 348,00 Kč
233/19 Servis AUS 6AB 2126 - roční J
15.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 234/19 Užívání nebyt. prostor 12/18 H4 4 225,54 Kč
234/19 Užívání nebyt. prostor 12/18 H4
15.02.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 235/19 Občerstvení 1/19 G 8 363,95 Kč
235/19 Občerstvení 1/19 G
15.02.2019 Teldatcom s.r.o. 47286695 236/19 Servis tel. ústředny 1/19 U 568,50 Kč
236/19 Servis tel. ústředny 1/19 U
15.02.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 237/19 Zákaznické jízdy 1/19 G 3 811,50 Kč
237/19 Zákaznické jízdy 1/19 G
15.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 238/19 Užívání nebytových prostor 11/18 B2 9 101,00 Kč
238/19 Užívání nebytových prostor 11/18 B2
13.02.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 221/19 Teplo 1/19 A 88 782,14 Kč
221/19 Teplo 1/19 A
13.02.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 227/19 Servis výtahu 1/19 T3 373,38 Kč
227/19 Servis výtahu 1/19 T3
13.02.2019 Josef Kovář 02546931 228/19 Oprava kávovaru B 5 645,00 Kč
228/19 Oprava kávovaru B