Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.06.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1097/13 - teplo vyúčt. 4/13 Nový Jičín 5 204,42 Kč
1097/13 - teplo vyúčt. 4/13 Nový Jičín
04.06.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1098/13 - el. nergie vyúčt. 1-4/13 Nový Jičín 12 709,10 Kč
1098/13 - el. nergie vyúčt. 1-4/13 Nový Jičín
03.06.2013 Pražská energetika,a.s. 60193913 1076/13 el. energie vyúčt. 25.5.12-27.5.13 DR853 139 291,00 Kč
1076/13 el. energie vyúčt. 25.5.12-27.5.13 DR853
03.06.2013 STOJAN interier s.r.o. 27811581 1077/13 - žaluzie 39 738,00 Kč
1077/13 - žaluzie
03.06.2013 DATART INTERNATIONAL, a.s. 60192615 1121/13 - mobilní telefony 2,00 Kč
1121/13 - mobilní telefony
31.05.2013 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1073/13 - svoz směs. odpadu 2Q/13 Ústí n.L. 3 065,00 Kč
1073/13 - svoz směs. odpadu 2Q/13 Ústí n.L.
31.05.2013 ORBIX, s.r.o. 26694638 1074/13 - letenky - Martinec - Brusel 7 656,00 Kč
1074/13 - letenky - Martinec - Brusel
31.05.2013 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 1082/13 - hyg. potřeby k úklidu - Nový Jičín 545,00 Kč
1082/13 - hyg. potřeby k úklidu - Nový Jičín
30.05.2013 ORBIX, s.r.o. 26694638 1053/13 - letenky - Borkovcová - Paříž 8 545,00 Kč
1053/13 - letenky - Borkovcová - Paříž
30.05.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1054/13 - plyn vyúčt. 22.5.12-15.5.13 Hodonín 1 270,00 Kč
1054/13 - plyn vyúčt. 22.5.12-15.5.13 Hodonín