Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 717/13 - mobilní telefony 3/13 71 672,62 Kč
717/13 - mobilní telefony 3/13
08.04.2013 SAKO Brno, a.s. 60713470 671/13 - svoz odpadu 1-3/13 Brno 7 534,10 Kč
671/13 - svoz odpadu 1-3/13 Brno
08.04.2013 Tyršova ZŠ a MŠ Pzeň 70878951 672/13 - kurzovné - Rusnoková 500,00 Kč
672/13 - kurzovné - Rusnoková
08.04.2013 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 676/13 - svoz separ. odpadu 3/13 Ústí n.L. 523,00 Kč
676/13 - svoz separ. odpadu 3/13 Ústí n.L.
08.04.2013 ROGER - security, a.s. 25473476 677/13 - zabezpečení objektu 3/13 Ústí n.L. 1 210,00 Kč
677/13 - zabezpečení objektu 3/13 Ústí n.L.
08.04.2013 Ing. Jan Novák s.r.o. 28688074 678/13 - myš 639,00 Kč
678/13 - myš
08.04.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 679/13 - kancel. papír 4 798,86 Kč
679/13 - kancel. papír
08.04.2013 pH servis Hudeček s.r.o. 26946459 6810/13 - úklid 3/13 Brno 16 516,50 Kč
6810/13 - úklid 3/13 Brno
08.04.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 681/13 - srážková voda 3/13 Brno 1 541,00 Kč
681/13 - srážková voda 3/13 Brno
08.04.2013 PPG Deco Czech a.s. 26052555 682/13 - barvy 5 079,00 Kč
682/13 - barvy