Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1342/25 Občerstvení 4Q/25 Z 1 939,98 Kč
1342/25 Občerstvení 4Q/25 Z
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1344/25 Občerstvení 4Q/25 S 1 997,19 Kč
1344/25 Občerstvení 4Q/25 S
08.10.2025 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1333/25 Servis AUS 7AH 1814 - roční, přezutí pneu 4 864,00 Kč
1333/25 Servis AUS 7AH 1814 - roční, přezutí pneu
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1341/25 Občerstvení 4Q/25 T 69,07 Kč
1341/25 Občerstvení 4Q/25 T
08.10.2025 Fokus Praha sociální firmy, s.r.o. 14070839 1334/25 Praní prádla 9/25 S 780,00 Kč
1334/25 Praní prádla 9/25 S
07.10.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1314/25 Telefony 9/25 H 1 655,28 Kč
1314/25 Telefony 9/25 H
07.10.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1312/25 Mobilní telefony 9/25 77 353,80 Kč
1312/25 Mobilní telefony 9/25
07.10.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1320/25 Telefony 9/25 K 719,95 Kč
1320/25 Telefony 9/25 K
07.10.2025 Open AI D01 YC43 1328/25 Poplatek Chat GPT (9 uživatelů) 10-11/25 2 732,60 Kč
1328/25 Poplatek Chat GPT (9 uživatelů) 10-11/25
07.10.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1326/25 Služby el. komunikací 9/25 P,K,U,L,B,M 9 576,07 Kč
1326/25 Služby el. komunikací 9/25 P,K,U,L,B,M