Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.10.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 1146/25 Časová razítka (1887 ks) 9/25 4 840,00 Kč
1146/25 Časová razítka (1887 ks) 9/25
02.10.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1278/25 Internetové služby 10/25 G 5 324,00 Kč
1278/25 Internetové služby 10/25 G
02.10.2025 Elektro überarbeiten s.r.o. 08794545 1290/25 Revize nouzového osvětlení M 12 000,00 Kč
1290/25 Revize nouzového osvětlení M
02.10.2025 Jakub Najman 88305911 1291/25 Revize elekrospotřebičů a nouzového osvětl 14 410,00 Kč
1291/25 Revize elekrospotřebičů a nouzového osvětl
02.10.2025 Služba, výrobní družstvo 00028819 1287/25 Ostraha objektu 9/25 C 1 286,23 Kč
1287/25 Ostraha objektu 9/25 C
02.10.2025 Technické služby města 25826603 1277/25 Svoz odpadu 9/25 M 2 226,41 Kč
1277/25 Svoz odpadu 9/25 M
02.10.2025 Quantcom, a.s. 28175492 1285/25 Služba: Optické vlákno 9/25 B 605,00 Kč
1285/25 Služba: Optické vlákno 9/25 B
02.10.2025 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1292/25 Servis AUS 4AJ8909 - roční, přezutí pneu 4 900,00 Kč
1292/25 Servis AUS 4AJ8909 - roční, přezutí pneu
02.10.2025 Quantcom, a.s. 28175492 1286/25 Internet 9/25 A 8 100,95 Kč
1286/25 Internet 9/25 A
02.10.2025 GREMO s.r.o. 61326267 1280/25 Servis výměníku 9/25 U 2 904,00 Kč
1280/25 Servis výměníku 9/25 U