Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.05.2025 RENOMIA, a. s. 48391301 696/24 Pojištění vozidel 12.3.-31.12.25 (nová AUS) 160 059,00 Kč
696/24 Pojištění vozidel 12.3.-31.12.25 (nová AUS)
21.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 693/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 J 4 047,45 Kč
693/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 J
21.05.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 691/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 K 16 932,52 Kč
691/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 K
21.05.2025 Střední průmyslová škola 69457930 700/25 Servis AUS 8AD 0677 - výměna pneu 823,22 Kč
700/25 Servis AUS 8AD 0677 - výměna pneu
21.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 695/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G 51,06 Kč
695/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G
21.05.2025 Služba, výrobní družstvo 00028819 697/25 Revize PZTS 1.pol./25 C 1 633,50 Kč
697/25 Revize PZTS 1.pol./25 C
21.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 694/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G 27 707,79 Kč
694/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G
21.05.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 692/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 Z 2 426,01 Kč
692/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 Z
21.05.2025 Ministerstvo zemědělství 00020478 698/25 Užívání nebyt. prostor 4/25 Z 36 992,54 Kč
698/25 Užívání nebyt. prostor 4/25 Z
20.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 689/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 A 1 873,08 Kč
689/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 A