Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.03.2025 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 433/25 Servis výtahu 1.Q/25 A 2 014,65 Kč
433/25 Servis výtahu 1.Q/25 A
31.03.2025 D & D SECURITY, a.s. 28664752 437/25 Ostraha - PCO 3/25 L 1 331,00 Kč
437/25 Ostraha - PCO 3/25 L
31.03.2025 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 438/25 Svoz separ. odpadu 3/25 U 1 223,16 Kč
438/25 Svoz separ. odpadu 3/25 U
28.03.2025 ONIO s.r.o. 27712885 432/25 k ZAL 10/25 Pneumatiky letní 4 ks 9 912,00 Kč
432/25 k ZAL 10/25 Pneumatiky letní 4 ks
26.03.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 429/25 Elektrická energie 2/25 T3 2 350,04 Kč
429/25 Elektrická energie 2/25 T3
26.03.2025 Fastport a.s. 27522580 430/25 Internet 2/25 E 3 509,00 Kč
430/25 Internet 2/25 E
26.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 427/25 Občerstvení 2.Q/25 B 2 032,13 Kč
427/25 Občerstvení 2.Q/25 B
26.03.2025 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 426/25 Servis AUS 3AE 3621 - výměna svíček 2 868,00 Kč
426/25 Servis AUS 3AE 3621 - výměna svíček
26.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 428/25 Občerstvení 2.Q/25 H 1 016,06 Kč
428/25 Občerstvení 2.Q/25 H
26.03.2025 Daniel Novák 60830948 431/25 Oprava rozvodu horké vody - havarijní stav 7 752,00 Kč
431/25 Oprava rozvodu horké vody - havarijní stav