Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.10.2025 Kontejnery Müller s.r.o. 27813517 1373/25 Oprava vodovodní přípojky M 8 968,52 Kč
1373/25 Oprava vodovodní přípojky M
14.10.2025 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1368/25 Mobilní telefony - Samsung Galaxy 30 ks 265 970,00 Kč
1368/25 Mobilní telefony - Samsung Galaxy 30 ks
14.10.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1374/25 Teplo TV 9/25 A 24 031,57 Kč
1374/25 Teplo TV 9/25 A
14.10.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1369/25 Spotřeba el. energie a služeb 9/25 B 13 002,00 Kč
1369/25 Spotřeba el. energie a služeb 9/25 B
14.10.2025 Pražské služby, a.s. 60194120 1370/25 Svoz odpadu 4Q/25 G 19 014,36 Kč
1370/25 Svoz odpadu 4Q/25 G
14.10.2025 Drofa hasičský servis s.r.o. 05825741 1371/25 Revize hasících přístrojů A 2 964,50 Kč
1371/25 Revize hasících přístrojů A
13.10.2025 JISTAB,a.s. 63079003 1364/25 Servis AUS 3AU9392, 3AU9680 - STK a ME 4 600,00 Kč
1364/25 Servis AUS 3AU9392, 3AU9680 - STK a ME
13.10.2025 PLYNSERVIS Jan Husinecký 73492019 1362/25 Revize plynových kotlů a bojleru C 6 655,00 Kč
1362/25 Revize plynových kotlů a bojleru C
13.10.2025 Retepak s.r.o. 06001904 1363/25 Revize elektrospotřebičů Z 4 620,00 Kč
1363/25 Revize elektrospotřebičů Z
13.10.2025 Velkoobchod pneu 60742569 1367/25 Zimní pneumatiky - AUS 3AU 6724 5 324,00 Kč
1367/25 Zimní pneumatiky - AUS 3AU 6724