Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.05.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 726/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 S 4 015,49 Kč
726/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 S
27.05.2025 Střední průmyslová škola 69457930 719/25 Servis AUS 6AB 2124 - roční 2 639,69 Kč
719/25 Servis AUS 6AB 2124 - roční
27.05.2025 MILCHA, s.r.o. 26502861 723/25 Křovinořez FX-PS152 PROFI 5 519,00 Kč
723/25 Křovinořez FX-PS152 PROFI
27.05.2025 Lexikon VZ s.r.o. 01910779 720/25 Školení: Veřejné zakázky, Mgr. Sokolová 2 057,00 Kč
720/25 Školení: Veřejné zakázky, Mgr. Sokolová
27.05.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 724/25 Úklid spol. prostor 4/25 T3 635,05 Kč
724/25 Úklid spol. prostor 4/25 T3
27.05.2025 DINO CAR s.r.o. 26066980 721/25 Servis AUS 9P8 4150 - výměna oleje 4 117,00 Kč
721/25 Servis AUS 9P8 4150 - výměna oleje
27.05.2025 Zdravotnická záchranná služba 48199931 718/25 Školení první pomoci 26.5.25 G 3 000,00 Kč
718/25 Školení první pomoci 26.5.25 G
26.05.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 717/25 Cest.pojiš. (3 os.), letenky, popla.(3 os.) 27 750,00 Kč
717/25 Cest.pojiš. (3 os.), letenky, popla.(3 os.)
26.05.2025 OTS Pneu, s.r.o. 48170127 711/25 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí, nové pneu E 10 267,96 Kč
711/25 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí, nové pneu E
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 715/25 ICT tonery 2.Q/25 T 20 421,17 Kč
715/25 ICT tonery 2.Q/25 T