Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 706/25 ICT tonery 2.Q/25 P 13 438,26 Kč
706/25 ICT tonery 2.Q/25 P
22.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 705/25 ICT tonery 2.Q/25 S 30 106,01 Kč
705/25 ICT tonery 2.Q/25 S
22.05.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 703/25 Cestovní pojištění EŠI 6-7/25 R. Juráňová 763,00 Kč
703/25 Cestovní pojištění EŠI 6-7/25 R. Juráňová
22.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 704/25 ICT tonery 2.Q/25 G 52 158,26 Kč
704/25 ICT tonery 2.Q/25 G
21.05.2025 Netfox s.r.o. 27574032 699/25 Adobe CC for Teams-prodl. licence5/25-5/26 55 369,60 Kč
699/25 Adobe CC for Teams-prodl. licence5/25-5/26
21.05.2025 RENOMIA, a. s. 48391301 696/24 Pojištění vozidel 12.3.-31.12.25 (nová AUS) 160 059,00 Kč
696/24 Pojištění vozidel 12.3.-31.12.25 (nová AUS)
21.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 693/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 J 4 047,45 Kč
693/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 J
21.05.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 691/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 K 16 932,52 Kč
691/25 Hygienické potřeby 2.Q/25 K
21.05.2025 Střední průmyslová škola 69457930 700/25 Servis AUS 8AD 0677 - výměna pneu 823,22 Kč
700/25 Servis AUS 8AD 0677 - výměna pneu
21.05.2025 SIDA s.r.o. 60697148 695/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G 51,06 Kč
695/25 Kancelářské potřeby 2.Q/25 G